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        2022年度開封市生態環境綜合行政執法支隊決算公開

        [開封市生態環境局]2023-09-28字號: |


         

         

         

         

         

         

        2022年度

        開封市生態環境綜合行政執法支隊

        決 算

         

         

         

         

         

         

        二〇二三年九月


        目  錄

        第一部分 開封市生態環境綜合行政執法支隊概況

        一、部門職責

        二、機構設置

        第二部分 2022年度決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

        第三部分 2022年度決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        八、預算績效情況說明

        九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

        十、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

        十一、機關運行經費支出情況說明

        十二、政府采購支出情況說明

        十三、國有資產占用情況說明

        第四部分  名詞解釋

         

         

         

         

         

         


         

         

         

         

         

         

         

        第一部分  開封市生態環境綜合

                行政執法支隊概況

         


        一、部門職責

        (一)貫徹執行國家和地方生態環境保護方面的法律、法規。

        (二)以市生態環境局名義依法統一行使污染防治、生態保護、核與輻射安全的行政處罰權以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制等執法職能。

        (三)負責全市生態環境綜合執法工作的業務指導、統籌協調、指揮調度、考核評價等工作。

        (四)負責全市生態環境綜合執法能力建設和執法人員業務培訓等工作。

        (五)負責與其他部門的執法協同配合工作。

        (六)完成上級交辦的其他工作

        二、機構設置

        開封市生態環境綜合行政執法支隊內設科室4個,包括:綜合科、案件審核科、執法協調監督科、信訪與投訴科。

        從決算單位構成看,2022年決算包括:本級決算。

         

         

         

         

         

         

         

        第二部分  2022年度決算表




                               收入支出決算總表
        公開01表
        部門:開封市生態環境綜合行政執法支隊 金額單位:萬元
        收入 支出
        項目 行次 金額 項目 行次 金額
        欄次 1 欄次 2
        一、一般公共預算財政撥款收入 1 981.79 一、一般公共服務支出 32 0.00
        二、政府性基金預算財政撥款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
        三、國有資本經營預算財政撥款收入 3 0.00 三、國防支出 34 0.00
        四、上級補助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
        五、事業收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
        六、經營收入 6 0.00 六、科學技術支出 37 0.00
        七、附屬單位上繳收入 7 0.00 七、文化旅游體育與傳媒支出 38 0.00
        八、其他收入 8 0.00 八、社會保障和就業支出 39 58.13
        9 九、衛生健康支出 40 25.82
        10 十、節能環保支出 41 868.19
        11 十一、城鄉社區支出 42 0.00
        12 十二、農林水支出 43 1.06
        13 十三、交通運輸支出 44 0.00
        14 十四、資源勘探工業信息等支出 45 0.00
        15 十五、商業服務業等支出 46 0.00
        16 十六、金融支出 47 0.00
        17 十七、援助其他地區支出 48 0.00
        18 十八、自然資源海洋氣象等支出 49 0.00
        19 十九、住房保障支出 50 28.59
        20 二十、糧油物資儲備支出 51 0.00
        21 二十一、國有資本經營預算支出 52 0.00
        22 二十二、災害防治及應急管理支出 53 0.00
        23 二十三、其他支出 54 0.00
        24 二十四、債務還本支出 55 0.00
        25 二十五、債務付息支出 56 0.00
        26 二十六、抗疫特別國債安排的支出 57 0.00
        本年收入合計 27 981.79 本年支出合計 58 981.79
        使用非財政撥款結余 28 0.00 結余分配 59 0.00
        年初結轉和結余 29 0.00 年末結轉和結余 60 0.00
        30 61
        總計 31 981.79 總計 62 981.79
        注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
            2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。





                                                                                                                                          收入決算表
        公開02表
        部門:開封市生態環境綜合行政執法支隊 金額單位:萬元
        項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
        科目代碼 科目名稱
        欄次 1 2 3 4 5 6 7
        合計 981.79 981.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 社會保障和就業支出 58.13 58.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事業單位養老支出 58.13 58.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080501   行政單位離退休 23.45 23.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出 34.68 34.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 衛生健康支出 25.82 25.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21011 行政事業單位醫療 25.82 25.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101101   行政單位醫療 16.52 16.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101103   公務員醫療補助 9.30 9.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        211 節能環保支出 868.19 868.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21101 環境保護管理事務 555.80 555.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2110101   行政運行 501.23 501.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2110102   一般行政管理事務 54.57 54.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21102 環境監測與監察 41.28 41.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2110299   其他環境監測與監察支出 41.28 41.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21103 污染防治 247.56 247.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2110301   大氣 231.68 231.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2110302   水體 15.88 15.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21111 污染減排 23.56 23.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2111102   生態環境執法監察 23.56 23.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        213 農林水支出 1.06 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21305 鞏固脫貧銜接鄉村振興 1.06 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130599   其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出 1.06 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 28.59 28.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 28.59 28.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公積金 28.59 28.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。





                                                                                                                         支出決算表
        公開03表
        部門:開封市生態環境綜合行政執法支隊 金額單位:萬元
        項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
        科目代碼 科目名稱
        欄次 1 2 3 4 5 6
        合計 981.79 613.77 368.02 0.00 0.00 0.00
        208 社會保障和就業支出 58.13 58.13 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事業單位養老支出 58.13 58.13 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080501   行政單位離退休 23.45 23.45 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出 34.68 34.68 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 衛生健康支出 25.82 25.82 0.00 0.00 0.00 0.00
        21011 行政事業單位醫療 25.82 25.82 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101101   行政單位醫療 16.52 16.52 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101103   公務員醫療補助 9.30 9.30 0.00 0.00 0.00 0.00
        211 節能環保支出 868.19 501.23 366.96 0.00 0.00 0.00
        21101 環境保護管理事務 555.80 501.23 54.57 0.00 0.00 0.00
        2110101   行政運行 501.23 501.23 0.00 0.00 0.00 0.00
        2110102   一般行政管理事務 54.57 0.00 54.57 0.00 0.00 0.00
        21102 環境監測與監察 41.28 0.00 41.28 0.00 0.00 0.00
        2110299   其他環境監測與監察支出 41.28 0.00 41.28 0.00 0.00 0.00
        21103 污染防治 247.56 0.00 247.56 0.00 0.00 0.00
        2110301   大氣 231.68 0.00 231.68 0.00 0.00 0.00
        2110302   水體 15.88 0.00 15.88 0.00 0.00 0.00
        21111 污染減排 23.56 0.00 23.56 0.00 0.00 0.00
        2111102   生態環境執法監察 23.56 0.00 23.56 0.00 0.00 0.00
        213 農林水支出 1.06 0.00 1.06 0.00 0.00 0.00
        21305 鞏固脫貧銜接鄉村振興 1.06 0.00 1.06 0.00 0.00 0.00
        2130599   其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出 1.06 0.00 1.06 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 28.59 28.59 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 28.59 28.59 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公積金 28.59 28.59 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:本表反映部門本年度各項支出情況。





                                                                                                                     財政撥款收入支出決算總表
        公開04表
        部門:開封市生態環境綜合行政執法支隊 金額單位:萬元
                 
        項目 行次 金額 項目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 國有資本經營預算財政撥款
        欄次 1 欄次 2 3 4 5
        一、一般公共預算財政撥款 1 981.79 一、一般公共服務支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00
        二、政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
        三、國有資本經營預算財政撥款 3 0.00 三、國防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
        4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
        5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
        6 六、科學技術支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
        7 七、文化旅游體育與傳媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
        8 八、社會保障和就業支出 40 58.13 58.13 0.00 0.00
        9 九、衛生健康支出 41 25.82 25.82 0.00 0.00
        10 十、節能環保支出 42 868.19 868.19 0.00 0.00
        11 十一、城鄉社區支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
        12 十二、農林水支出 44 1.06 1.06 0.00 0.00
        13 十三、交通運輸支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
        14 十四、資源勘探工業信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
        15 十五、商業服務業等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
        16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
        17 十七、援助其他地區支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
        18 十八、自然資源海洋氣象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
        19 十九、住房保障支出 51 28.59 28.59 0.00 0.00
        20 二十、糧油物資儲備支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
        21 二十一、國有資本經營預算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
        22 二十二、災害防治及應急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
        23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
        24 二十四、債務還本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
        25 二十五、債務付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
        26 二十六、抗疫特別國債安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
        本年收入合計 27 981.79 本年支出合計 59 981.79 981.79 0.00 0.00
        年初財政撥款結轉和結余 28 0.00 年末財政撥款結轉和結余 60 0.00 0.00 0.00 0.00
          一般公共預算財政撥款 29 0.00 61
          政府性基金預算財政撥款 30 0.00 62
          國有資本經營預算財政撥款 31 0.00 63
        總計 32 981.79 總計 64 981.79 981.79 0.00 0.00
        注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。







                                                                         一般公共預算財政撥款支出決算表
        公開05表
        部門:開封市生態環境綜合行政執法支隊 金額單位:萬元
        項目 本年支出
        科目代碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
        欄次 1 2 3
        合計 981.79 613.77 368.02
        208 社會保障和就業支出 58.13 58.13 0.00
        20805 行政事業單位養老支出 58.13 58.13 0.00
        2080501   行政單位離退休 23.45 23.45 0.00
        2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出 34.68 34.68 0.00
        210 衛生健康支出 25.82 25.82 0.00
        21011 行政事業單位醫療 25.82 25.82 0.00
        2101101   行政單位醫療 16.52 16.52 0.00
        2101103   公務員醫療補助 9.30 9.30 0.00
        211 節能環保支出 868.19 501.23 366.96
        21101 環境保護管理事務 555.80 501.23 54.57
        2110101   行政運行 501.23 501.23 0.00
        2110102   一般行政管理事務 54.57 0.00 54.57
        21102 環境監測與監察 41.28 0.00 41.28
        2110299   其他環境監測與監察支出 41.28 0.00 41.28
        21103 污染防治 247.56 0.00 247.56
        2110301   大氣 231.68 0.00 231.68
        2110302   水體 15.88 0.00 15.88
        21111 污染減排 23.56 0.00 23.56
        2111102   生態環境執法監察 23.56 0.00 23.56
        213 農林水支出 1.06 0.00 1.06
        21305 鞏固脫貧銜接鄉村振興 1.06 0.00 1.06
        2130599   其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出 1.06 0.00 1.06
        221 住房保障支出 28.59 28.59 0.00
        22102 住房改革支出 28.59 28.59 0.00
        2210201   住房公積金 28.59 28.59 0.00
        注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。





                                                                    一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
        公開06表
        部門:開封市生態環境綜合行政執法支隊 金額單位:萬元
        人員經費 公用經費
        科目代碼 科目名稱 決算數 科目代碼 科目名稱 決算數 科目代碼 科目名稱 決算數
        301 工資福利支出 577.60 302 商品和服務支出 12.72 307 債務利息及費用支出 0.00
        30101   基本工資 159.28 30201   辦公費 6.48 30701   國內債務付息 0.00
        30102   津貼補貼 69.38 30202   印刷費 0.00 30702   國外債務付息 0.00
        30103   獎金 123.68 30203   咨詢費 0.00 310 資本性支出 0.00
        30106   伙食補助費 28.26 30204   手續費 0.00 31001   房屋建筑物購建 0.00
        30107   績效工資 0.00 30205   水費 0.00 31002   辦公設備購置 0.00
        30108   機關事業單位基本養老保險繳費 34.68 30206   電費 0.00 31003   專用設備購置 0.00
        30109   職業年金繳費 0.00 30207   郵電費 0.00 31005   基礎設施建設 0.00
        30110   職工基本醫療保險繳費 16.52 30208   取暖費 0.00 31006   大型修繕 0.00
        30111   公務員醫療補助繳費 9.30 30209   物業管理費 0.00 31007   信息網絡及軟件購置更新 0.00
        30112   其他社會保障繳費 1.12 30211   差旅費 4.77 31008   物資儲備 0.00
        30113   住房公積金 28.59 30212   因公出國(境)費用 0.00 31009   土地補償 0.00
        30114   醫療費 0.00 30213   維修(護)費 0.00 31010   安置補助 0.00
        30199   其他工資福利支出 106.79 30214   租賃費 0.00 31011   地上附著物和青苗補償 0.00
        303 對個人和家庭的補助 23.45 30215   會議費 0.00 31012   拆遷補償 0.00
        30301   離休費 0.00 30216   培訓費 0.05 31013   公務用車購置 0.00
        30302   退休費 23.45 30217   公務接待費 0.00 31019   其他交通工具購置 0.00
        30303   退職(役)費 0.00 30218   專用材料費 0.00 31021   文物和陳列品購置 0.00
        30304   撫恤金 0.00 30224   被裝購置費 0.00 31022   無形資產購置 0.00
        30305   生活補助 0.00 30225   專用燃料費 0.00 31099   其他資本性支出 0.00
        30306   救濟費 0.00 30226   勞務費 0.00 399 其他支出 0.00
        30307   醫療費補助 0.00 30227   委托業務費 0.00 39907   國家賠償費用支出 0.00
        30308   助學金 0.00 30228   工會經費 0.83 39908   對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 0.00
        30309   獎勵金 0.00 30229   福利費 0.59 39909   經常性贈與 0.00
        30310   個人農業生產補貼 0.00 30231   公務用車運行維護費 0.00 39910   資本性贈與 0.00
        30311   代繳社會保險費 0.00 30239   其他交通費用 0.00 39999   其他支出 0.00
        30399   其他對個人和家庭的補助 0.00 30240   稅金及附加費用 0.00
        30299   其他商品和服務支出 0.00
        人員經費合計 601.05 公用經費合計 12.72
        注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。



                                                                                                     政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
        公開07表
        部門:開封市生態環境綜合行政執法支隊 金額單位:萬元
        項目 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
        科目代碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
        欄次 1 2 3 4 5 6
        合計
        注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

                                                        國有資本經營預算財政撥款支出決算表
        公開08表
        部門:開封市生態環境綜合行政執法支隊 金額單位:萬元
        項目 本年支出
        科目代碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
        欄次 1 2 3
        合計
        注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。

                                                                                                                        財政撥款“三公”經費支出決算表
        公開09表
        部門:開封市生態環境綜合行政執法支隊 金額單位:萬元
        預算數 決算數
        合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行維護費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行維護費 公務接待費
        小計 公務用車購置費 公務用車運行維護費 小計 公務用車購置費 公務用車運行維護費
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
        4.36 0.00 3.54 0.00 3.54 0.82 4.36 0.00 3.54 0.00 3.54 0.82
        注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

        第三部分  2022年度決算情況說明



        一、收入支出決算總體情況說明

        2022年度收、支總計均為981.79萬元。與上年度相比,收、支總計各增加308.89萬元,增長45.9%。主要原因是環保攻堅任務重,環境治理投入加大,購置監測設備等支出增加。

        二、收入決算情況說明

        2022年度收入合計981.79萬元,其中:財政撥款收入981.79萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

        三、支出決算情況說明

        2022年度支出合計981.79萬元,其中:基本支出613.77萬元,占62.52%;項目支出368.02萬元,占37.48%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2022年度財政撥款收、支總計均為981.79萬元。與上年度相比,財政撥款收、支總計各增加308.89萬元,增長45.9%。主要原因是環保攻堅任務重,環境治理投入加大,購置監測設備等支出增加。

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        (一)總體情況。

        2022年度一般公共預算財政撥款支出981.79萬元,占本年支出合計的100%。與上年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加308.89萬元,增長45.9%。主要原因是環境治理投入加大,購置執法設備。

        (二)結構情況。

        2022年度一般公共預算財政撥款支出981.79萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;外交(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出58.13萬元,占5.92%;衛生健康(類)支出25.82萬元,占2.63%;節能環保(類)支出868.19萬元,占88.43%;農林水(類)支出1.06萬元,占0.11%;住房保障(類)支出28.59萬元,占2.91%。

        (三)具體情況。

        2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為981.79萬元,支出決算為981.79萬元,完成年初預算的100%。其中:

        1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預算為23.2萬元,支出決算為23.45萬元,完成年初預算的101.08%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因退休人員增加。

        2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為34.4萬元,支出決算為34.68萬元,完成年初預算的100.81%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是工資變動,養老繳費基數上調。

        3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為14.8萬元,支出決算為16.52萬元,完成年初預算的111.62%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是工資變動,醫療保險基數上調。

        4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為10.5萬元,支出決算為9.3萬元,完成年初預算的88.57%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員調出及退休。

        5.節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為429.8萬元,支出決算為501.23萬元,完成年初預算的116.62%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因部分人員是工資增加。

        6.節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為70萬元,支出決算為54.57萬元,完成年初預算的77.96%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是財政壓減支出。

        7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為25.8萬元,支出決算為28.59萬元,完成年初預算的110.81%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是工資變動,調整公積金繳費基數。

         

         

         

         

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2022年度一般公共預算財政撥款基本支出613.77萬元。其中:人員經費601.05萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支等;公用經費12.72萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

        2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為4.36萬元,支出決算為4.36萬元,完成預算的100%。

        (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

        2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,完成預算的100%,占0%;公務用車購置及運行費支出決算3.54萬元,完成預算的100%,占81.19%;公務接待費支出決算0.82萬元,完成預算的100%,占18.81%。具體情況如下:

        1.因公出國(境)費年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的100%。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。

        2.公務用車購置及運行費年初預算為3.54萬元,支出決算為3.54萬元,完成年初預算的100%。其中:

        公務用車購置支出為0萬元。

        公務用車運行支出3.54萬元。主要用于執法車輛的日常運行維護及保險支出2022年期末,財政撥款的公務用車保有量為13輛。

        3.公務接待費年初預算為0.82萬元,支出決算為0.82萬元,完成年初預算的100%。其中:

        外賓接待支出0萬元。

        其他國內公務接待支出0.82萬元。主要用于環保部、省執法局檢查督導、異地交叉互查等費用。

        八、預算績效情況說明

        (一)績效管理工作開展情況。

        2022年開封市生態環境綜合行政執法支隊共組織10個項目,并對10個項目環境攻堅、執法、駐村等項目進行了預算績效評價,涉及資金590.18萬元。以“生態環境質量改善”為核心,繼續抓好“藍天、碧水、鄉村清潔”三大工程。堅決打好大氣、水、土壤污染防治三大戰役,強化污染防治與生態保護聯動協同效應,不斷提高環境管理的系統化、科學化、法治化、市場化和信息化水平。協調相關部門,進一步做好油煙整治、土壤詳查、黑臭水體整治等專項督導工作。

        (二)項目績效自評結果。

        總體完成較好,質量合格,平穩運行中,能夠滿足日常監控要求,已達到省廳、市局的任務要求。項目產出質量均達到預期目標,項目實施產生較好的社會效益和環境效益。

        按照市生態環境局、省廳、省總隊工作部署,加大環境監察執法力度,不斷提高環境監察執法能力,依法查處環境違法行為,及時處理環境污染信訪投訴案件,有效遏制環境違法行為,做好環境應急處置工作,進一步改善我市環境質量。

        (三)以單位為主體開展的重點績效評價結果。

        環境監察和環境綜合行政執法兩個項目工作有序開展,并達到預期。

        九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

        2022年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的100%。

        十、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

        2022年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的100%。

        十一、機關運行經費支出情況說明

        2022年度機關運行經費年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的100%。

        十二、政府采購支出情況說明

        2022年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

        十三、國有資產占用情況說明

        2022年期末,單位共有車輛13輛,其中:省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執法執勤用車13輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。


         

         

         

         

         

         

         

        第四部分  名詞解釋

         


        一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。

        二、事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

        三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

        四、附屬單位上繳收入:事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

        五、經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”以外的各項收入。

        七、用事業基金彌補收支差額:事業單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

        八、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        十、“三公”經費:納入同級財政預決算管理“三公”經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        十三、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。

        十四、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。

        十五、年末結轉:本年度或以前年度預算安排,已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

        十六、年末結余:本年度或以前年度預算安排,已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。

        編輯:監察支隊
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